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宿迁市信访局2015年度部门预算情况公示
2015-02-25 17:48:06 】 浏览:425


一、部门概况

(一)主要职能

按照三定方案及根据形势任务需要所作的调整,目前市信访局职能主要有:1、负责处理群众给市委、市政府的来信(含网上)、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通。2、承办省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项,督查督办领导同志交办、批办的重要信访案件;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。3、督查省委、省政府和市委、市政府领导同志对人民来信来访工作的重要指示精神的贯彻落实。4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理群众进京、到省上访和异常、突发信访事件。5、检查、指导、协调县(区)和市级机关的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目标管理。6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。7、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。8、负责协调全市信访信息系统的建设与管理,指导全市信访信息系统的推广应用。9、负责综合接待工作的业务指导、管理考核。

(二)2015年度部门主要工作任务及目标

   2015年是深入贯彻落实党的十八届四中全会精神、全面深化改革的关键一年,做好2015年的信访工作意义重大、使命光荣。2015年信访工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、四中全会精神,按照市委、市政府关于信访工作的决策部署,以扎实推进信访工作体制机制创新、切实加强党和政府同人民群众的血肉联系为主线,进一步畅通信访渠道、推动问题解决、维护群众权益、规范信访秩序、强化自身建设,确保全市信访形势持续好转,为宿迁经济社会发展营造和谐稳定的社会环境。

   重点抓好以下六个方面:

   一是进一步畅通群众诉求表达渠道。热情接待每一批群众来访,加强联合接访,提高接访工作质量,保证群众随有随接,防止矛盾上行。进一步健全引导群众依法逐级上访的机制,加强宣传,规范工作流程额,强化对信访工作责任主体处置化解效能的督促指导,逐步形成逐级有序表达诉求的正确导向。重视人民来信、人民建议、电话信访、网上投诉事项的受理办理,引导群众减少走访。

   二是强力推进领导接访下访。以“三解三促”活动为载体,严格执行领导干部接访的各项制度,把领导干部接访下访活动全面引向深入。推动各级领导干部更加注重接访下访质量,把重点放在解决群众反映强烈和带有普遍性、全局性的信访问题上。加强对基层领导干部接访下访工作的检查督导,确保领导干部接访下访取得实实在在效果。

 三是全面推行“阳光信访”服务系统。根据国家信访局统一部署,实现中央省市县四级信访信息系统互联互通,办信、接访、网上信访、督查等全部信访事项都在“网下办理、网上流转”,主动接受群众监督,增强信访工作的透明度和公正性,进一步提高信访工作效能。

  四是着力推动信访突出问题解决。充分发挥联席会议机制作用,针对当前群众反映突出的城镇拆迁、劳动保障、环境保护等信访问题开展专项治理,推动面上问题解决。强化数据分析,当好党委政府参谋助手,把解决层面问题作为推动信访问题批量解决的突破口,维护群众合法权益。加大信访积案解决力度,强化重要案件领导包案制度,分批组织案件协调会办,促进“案结事了”。加强信访救助专项资金的管理和使用,对生活确有困难的信访群众给予必要救助,促进其停诉息访。

 五是不断加强信访工作制度化建设。全面贯彻落实国务院《信访条例》和《江苏省信访条例》,调整完善信访工作配套制度,保障信访工作规范高效开展。加强对各县(区)各部门执行中央、省委省政府和市委市政府关于信访工作各项制度的检查,督促推动各县(区)各部门重视信访工作,切实提升信访工作科学化、规范化和制度化水平。在总结以往信访工作成功做法和经验的基础上,根据信访工作出现的新情况、新问题,不断建立健全相关工作制度,形成信访工作可持续发展的长效机制。

 六是切实加强信访系统自身建设。总结、运用好党的群众路线教育实践活动成果,倡导学习、加强培训,形成团结向上的良好工作氛围,以此带动全市信访系统思想、组织、能力、作风建设再上新台阶,推动全市广大信访干部自觉地争当做好群众工作的排头兵和社会和谐稳定的促进者,为宿迁经济发展作出应有的贡献。

  (三)部门机构设置

   本局内设:办公室、办信处、接访处、办案处、督查处、联席办秘书处、人民建议征集办公室、市人民来访接待中心、市网上诉求受理中心。

二、市信访局2015部门预算表

 

表1:部门预算收支总表

金额单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

经济科目分类

金额

 

 

 

 

 

 

一、税收财力补助收入

369.78

[201]一般公共服务支出

369.78

一、基本支出

364.78

二、非税财力补助收入

 

[202]外交支出

 

 1.工资福利支出

198.96

三、政府性基金财力补助收入

 

[203]国防支出

 

 2.对个人和家庭的补助支出

32.91

四、上年结转收入

 

[204]公共安全支出

 

 3.商品和服务支出

132.91

 

 

[205]教育支出

 

二、项目支出

5.00

 

 

[206]科学技术支出

 

 

 

 

[207]文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

[208]社会保障与就业支出

 

 

 

 

 

[209]社会保险基金支出

 

 

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

[211]节能环保支出

 

 

 

 

 

[212]城乡社区支出

 

 

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

 

 

[214]交通运输支出

 

 

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

[216]商业服务业等支出

 

 

 

 

 

[217]金融支出

 

 

 

 

 

[220]国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

 

 

[222]粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

[227]预备费

 

 

 

 

 

[228]国债还本付息支出

 

 

 

 

 

[229]其他支出

 

 

 

       收入合计

369.78

       支出合计

369.78

       支出合计

369.78

表2:一般公共预算支出表

金额单位:万元

科目代码

科目名称

2015年预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

 

369.78

364.78

5.00

201

一般公共服务支出

369.78

364.78

5.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

369.78

364.78

5.00

   2010308

   信访事务

369.78

364.78

5.00

表3:一般公共预算基本支出情况表

金额单位:万元

类别

合计

合计

364.78

人员支出小计

231.87

一、工资福利支出

198.96

(一)基本工资

40.47

(二)津贴补贴

95.21

(三)绩效工资

43.71

(四)社会保障缴费

16.20

(五)奖金

3.37

(六)其他工资福利支出

 

二、对个人和家庭的补助

32.91

(一)离退休费

5.30

(二)奖励金

.52

(三)住房公积金

27.09

(四)遗属补助

 

(五)其他

 

 

 

公用支出小计

132.91

(一)公务费

43.00

(二)培训费

3.43

(三)公务接待费

9.46

(四)公务用车运行维护费

10.50

(五)福利费

.66

(六)工会经费

2.06

(七)会议费

6.00

(八)业务费

 

(九)其他

57.80

表4:一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位:万元

预算代码

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

备注

小计

因公 出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

 

29.39

 

9.46

 

10.5

6.00

3.43

 

122

市信访局

29.39

 

9.46

 

10.5

6.00

3.43

 

 122001

 市信访局本级

29.39

 

9.46

 

10.5

6.00

3.43

 

表5:政府性基金预算支出表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

2015年预算安排数

小计

人员支出

公用支出

项目支出

合计

 

0.00

0.00

0.00

0.00

表6:部门收支总表

金额单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

 

 

 

 

一、税收财力补助收入

369.78

[201]一般公共服务支出

369.78

二、非税财力补助收入

 

[202]外交支出

 

三、政府性基金财力补助收入

 

[203]国防支出

 

四、事业收入

 

[204]公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

[205]教育支出

 

六、其他收入

 

[206]科学技术支出

 

 

 

[207]文化体育与传媒支出

 

 

 

[208]社会保障与就业支出

 

 

 

[209]社会保险基金支出

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

[211]节能环保支出

 

 

 

[212]城乡社区支出

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

[214]交通运输支出

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

[216]商业服务业等支出

 

 

 

[217]金融支出

 

 

 

[220]国土资源气象等支出

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

[222]粮油物资储备支出

 

 

 

[227]预备费

 

 

 

[228]国债还本付息支出

 

 

 

[229]其他支出

 

       收入合计

369.78

       支出合计

369.78

表7:部门收入总表

金额单位:万元

科目代码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

事业收入

经营收入

其他收入

合计

 

369.78

369.78

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

369.78

369.78

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

369.78

369.78

 

 

 

 

   2010308

   信访事务

369.78

369.78

 

 

 

 

表8:部门支出总表

金额单位:万元

科目代码

科目名称

合计

2015年预算数

事业单位经营支出

其他支出

小计

基本支出

项目支出

合计

 

369.78

369.78

364.78

5.00

 

 

201

一般公共服务支出

369.78

369.78

364.78

5.00

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

369.78

369.78

364.78

5.00

 

 

   2010308

   信访事务

369.78

369.78

364.78

5.00

 

 

   三、2015年度部门预算安排情况说明

   1、收入预算全部为公共财政拨款,本单位没有其他经费来源。(1)财政拨款369.78万元;(2)公共财政预算资金369.78万元。

 2、支出预算分为两类:①基本支出364.78万元:包括工资福利(社会保险金)支出198.96万元;对个人和家庭的补助支出(住房公积金)32.91万元;商品和服务支出132.91万元,主要维持办公运行的日常开支,如办公用品采购和公务车辆运行维修及差旅、电话费、业务工作会议费、文件材料印刷费、业务技能培训费、来信回复邮寄费、办公设备购置维修费等。②项目支出5万元:法律服务经费。

3、“三公”经费、培训费、会议费

   “三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为29.39万元,其中:公务接待费安排9.46万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,较上年基本持平;公务运行维护费10.5万元,主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年持平;会议费安排6万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场使用费、材料印刷费等支出;培训费安排3.43万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出,较上年基本持平。

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