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宿迁市信访局2016年度部门预算情况公示
2016-02-25 17:50:16 】 浏览:707

  一、部门概况

(一)主要职能

按照三定方案及根据形势任务需要所作的调整,目前市信访局职能主要有:1、负责处理群众给市委、市政府的来信(含网上)、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通。2、承办省委、省政府等领导机关及其所属部门、单位和市委、市政府领导同志交办、转办的信访事项,督查督办领导同志交办、批办的重要信访案件;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。3、督查省委、省政府和市委、市政府领导同志对人民来信来访工作的重要指示精神的贯彻落实。4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理群众进京、到省上访和异常、突发信访事件。5、检查、指导、协调县(区)和市级机关的信访工作;负责组织实施对全市信访工作的目标管理。6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的方案或建议。7、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询。8、负责协调全市信访信息系统的建设与管理,指导全市信访信息系统的推广应用。9、负责综合接待工作的业务指导、管理考核。

(二)2016年度部门主要工作任务及目标

认真贯彻中央、省委和市委市政府的决策部署,紧紧围绕建设“强富美高”全面小康新宿迁目标,深入推进信访工作制度改革,加强信访法治化建设,立足解决问题,着力健全机制,强化责任落实,全力打造“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”,努力实现信访形势持续好转,为全市经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。

一是围绕及时就地解决问题,全面推行依法逐级走访权益保障卡制度。通过向初次走访的信访群众发放权益保障卡,并全过程记录信访事项办理情况,实现“初次走访领卡、逐级走访凭卡、处理结果记卡、保障权益用卡”,推动全市信访秩序进一步好转。

二是围绕信访法治化建设,着力推进法定途径分类处理信访诉求措施落地见效。会同各职能部门进一步明确分类处理信访投诉请求各环节的运转流程和责任主体,确保运行顺畅,取得实效。同时要进一步加强对群众的政策宣传和舆论引导,逐步形成依法信访的良好氛围。

三是围绕提高信访工作水平,全力抓好“阳光信访”系统深度应用。横向抓信访部门与同级职能部门、纵向抓与县(区)尤其是基层乡镇(街道)的互联互通和深度应用。充分发挥信访大数据的优势,加强对社情民意分析研判,加强专题调研和综合分析,提出改进工作、完善政策的建议,为党委政府决策当好参谋。

四是围绕破解工作难题,坚持不懈攻坚化解信访积案。用对全市信访积案进行一次集中梳理、集中攻坚,逐案明确责任单位、责任人和化解时限,集中力量分层分类予以化解。建立信访工作大督查长效机制,重点督查信访案件化解情况、信访工作责任落实情况等。

五是围绕提高履职能力,进一步加强信访部门自身建设。坚持不懈苦练内功,内强素质、外树形象。以规范、标准、有序为目标切实加强信访工作基础业务建设,积极制定完善各项信访业务制度规范和可操作的具体办法,使工作有章可循,以工作程序规范确保实体问题处理到位。进一步加强思想作风建设。按照“两学一做”的要求,不断深化“三严三实”专题教育成果,树立强烈的大局意识和责任意识,精心履职,勇于担当,不断取得信访工作新成效。

(三)部门机构设置和人员编制情况

我局为全额拨款单位,内设:办公室、办信处、接访处、办案处、督查处、联席办秘书处、人民建议征集办公室、市人民来访接待中心、市网上诉求受理中心。人员编制32人,在职27人,退休4人。其中:行政编制20人,行政附属1人;两个下属事业单位:市人民来访接待中心定编8人、在编7人,市网上诉求受理中心定编3人、在编3人。

 (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

   2016年,宿迁市信访局根据宿迁市财政局预算编制工作相关要求,按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的基本原则,紧紧围绕建设阳光信访开展预算编制及测算工作:一是基本支出预算编制全面、完整反映部门和单位的人员信息情况、开支情况、主要办公设备情况等,做到不重不漏,按照“超编按编制,空编按实有”核定;退休人员按照实际人数核定;商品和服务支出预算按照市财政局公布的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人员数、退休人员数确定。二是专项支出预算编制紧密结合职能特点和业务性质,加大专项支出的整合力度,提高预算编制的规范化和准确性,为预算执行奠定扎实的基础。

二、市信访局2016部门预算表

表1.财政拨款收支总表

金额单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

一、税收财力补助收入

563.09

[201]一般公共服务支出

563.09

二、非税财力补助收入

 

[202]外交支出

 

三、政府性基金财力补助收入

 

[203]国防支出

 

四、其他财政补助收入

 

[204]公共安全支出

 

 

 

[205]教育支出

 

 

 

[206]科学技术支出

 

 

 

[207]文化体育与传媒支出

 

 

 

[208]社会保障与就业支出

 

 

 

[209]社会保险基金支出

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

[211]节能环保支出

 

 

 

[212]城乡社区支出

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

[214]交通运输支出

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

[216]商业服务业等支出

 

 

 

[217]金融支出

 

 

 

[220]国土资源气象等支出

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

[222]粮油物资储备支出

 

 

 

[227]预备费

 

 

 

[229]其他支出

 

 

 

[231]债务还本支出

 

 

 

[232]债务付息支出

 

 

 

[233]债务发行费用支出

 

       收入合计

563.09

       支出合计

563.09

   

2. 一般公共预算支出表

金额单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

 

563.09

478.09

85.00

201

一般公共服务支出

563.09

478.09

85.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

563.09

478.09

85.00

2010308

   信访事务

563.09

478.09

85.00

3. 一般公共预算基本支出表

金额单位:万元

类别

预算数

合计

478.09

人员支出小计

331.78

一、工资福利支出

296.29

(一)基本工资

76.61

 1. 职务工资

17.49

 2. 级别工资

36.54

 3. 岗位工资

15.32

 4. 薪级工资

7.26

 5. 试用期工资

 

(二)津贴补贴

100.41

 1. 工作性津贴

43.93

 2. 生活性补贴

49.15

 3. 特岗津贴

7.33

(三)绩效工资

45.27

 1. 基础性绩效工资

27.02

 2. 奖励性绩效工资

18.25

(四)社会保障缴费

65.58

 1. 养老保险

45.36

 2. 职业年金

 

 3. 医疗保险

15.72

 4. 失业保险

1.06

 5. 工伤保险

0.44

 6. 生育保险

1.11

 7. 残疾人就业保障金

1.89

(五)其他人员支出

8.42

二、对个人和家庭的补助

35.49

(一)离休费

 

(二)奖励金

0.44

(三)住房公积金

35.05

(四)提租补贴

 

(五)遗属补助

 

(六)其他

 

 

 

公用支出小计

146.31

(一)公务费

46.

(二)培训费

4.45

(三)公务接待费(定额部分)

10.12

(四)公务用车运行维护费(含租车费用)

2.55

(五)福利费

0.72

(六)工会经费

2.67

(七)会议费

6.

(八)业务费

 

(九)其他交通费用

16.

(十)其他公用支出

57.8

   

4. 政府性基金预算支出表

金额单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

   2010308

   信访事务

 

 

 


   

5. 部门收支总表

金额单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能科目分类

金额

一、税收财力补助收入

563.09

[201]一般公共服务支出

563.09

二、非税财力补助收入

 

[202]外交支出

 

三、政府性基金财力补助收入

 

[203]国防支出

 

四、事业收入

 

[204]公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

[205]教育支出

 

六、其他收入

 

[206]科学技术支出

 

 

 

[207]文化体育与传媒支出

 

 

 

[208]社会保障与就业支出

 

 

 

[209]社会保险基金支出

 

 

 

[210]医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

[211]节能环保支出

 

 

 

[212]城乡社区支出

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

[214]交通运输支出

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

 

 

 

[216]商业服务业等支出

 

 

 

[217]金融支出

 

 

 

[220]国土资源气象等支出

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

[222]粮油物资储备支出

 

 

 

[227]预备费

 

 

 

[229]其他支出

 

 

 

[231]债务还本支出

 

 

 

[232]债务付息支出

 

 

 

[233]债务发行费用支出

 

       收入合计

563.09

       支出合计

563.09

   

6. 部门收入总表

金额单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

政府税收财力补助收入

政府非税财力补助收入

政府性基金补助收入

其他收入

合计

 

563.09

563.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

563.09

563.09

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

563.09

563.09

 

 

 

   2010308

   信访事务

563.09

563.09

 

 

 

   

7. 部门支出总表

金额单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

部门专项支出

合计

 

563.09

478.09

85.00

201

一般公共服务支出

563.09

478.09

85.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

563.09

478.09

85.00

   2010308

   信访事务

563.09

478.09

85.00

   

8. “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位:万元

预算代码

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公 出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

合计

 

23.12

 

10.12

 

2.55

6.00

4.45

122

市信访局

23.12

 

10.12

 

2.55

6.00

4.45

 122001

 市信访局本级

23.12

 

10.12

 

2.55

6.00

4.45


9.一般公共预算机关运行经费预算表

市信访局本级

万元

单位代码

单位名称

机关运行经费

合计

财政拨款

非税

合计

 

146.31

146.31

 

122

市信访局

146.31

146.31

 

10.政府采购预算表

市信访局本级

万元

单位编码

单位名称

项目名称

采购项目类别

采购品目名称

计量单位

数量

参考单价

是否属于新增资产配置预算

是否属于新增资产配置批量集中采购

支出预算安排数

采购组织形式

资金拨付方式

小计

财政拨款

非税安排

政府性基金安排

其他资金安排

合计

 

 

 

 

 

1,355.00

 

 

 

373.40

373.40

 

 

 

 

 

122

市信访局

 

 

 

 

1,355.00

 

 

 

373.40

373.40

 

 

 

 

 

 

 

法律服务经费

项目支出

专业技术服务

1.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

人民来访接待中心项目建设经费

项目支出

工程

284.00

284.00

284.00

284.00

 

 

 

集中采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

便携式计算机

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

车辆维修和保养服务

2.00

2.00

4.00

4.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

传真机

2.00

0.30

0.60

0.60

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

打印设备

4.00

0.30

1.20

1.20

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

电信和其他信息传输服务

12.00

1.00

12.00

12.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

空调机

4.00

0.90

3.60

3.60

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

摄像机

1.00

13.00

13.00

13.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

台式计算机

8.00

0.50

4.00

4.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

图书(财政补贴资金)

1,000.00

40.00

4.00

4.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

印刷服务

24.00

5,000.00

12.00

12.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 

商品和服务支出

基本支出

纸质文具及办公用品

12.00

2.00

24.00

24.00

 

 

 

分散采购

直拨

 

 三、2016年度部门预算安排情况说明

    1、收入预算全部为公共财政拨款,本单位没有其他经费来源。1)财政拨款563.09万元;2)公共财政预算资金563.09万元。

  2、支出预算分为两类:①基本支出478.09万元:包括工资福利(社会保险金)支出296.29万元;对个人和家庭的补助支出(住房公积金)35.49万元;商品和服务支出146.31万元,主要维持办公运行的日常开支,如办公用品采购和公务车辆运行维修及差旅、电话费、业务工作会议费、文件材料印刷费、业务技能培训费、来信回复邮寄费、办公设备购置维修费等。②项目支出85万元:包括网络信息系统运行维护费、法律服务费、接访中心大楼维护费、处理信访事项和督查办案业务费、处理新增或突发事项的经费保障事宜。

3、“三公”经费、培训费、会议费

“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为23.12万元 ,其中:因公出国境预算安排数为0万元,与去年持平。公务接待费安排10.12万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,较上年基本持平;公务运行维护费2.55万元。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。公务用车运行维护费下降7.95万元。主要原因是公车改革,公务用车按规定时间规定地点上交市车改办。会议费安排6万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场使用费、材料印刷费等支出;培训费安排4.45万元,主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出,较上年基本持平。

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